2016年邵阳市一般公共预算支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、公共财政预算支出 | 722,662 | 524,991 | 73% |
一般公共服务支出 | 51,047 | 51,665 | 101% |
国防支出 | 10,454 | 4,914 | 47% |
公共安全支出 | 64,552 | 65,690 | 102% |
教育支出 | 58,490 | 54,529 | 93% |
科学技术支出 | 1,621 | 2,470 | 152% |
文化体育与传媒支出 | 7,131 | 7,352 | 103% |
社会保障和就业支出 | 173,808 | 159,199 | 92% |
医疗卫生支出 | 21,855 | 21,884 | 100% |
节能环保支出 | 9,483 | 10,321 | 109% |
城乡社区支出 | 69,629 | 24,391 | 35% |
农林水支出 | 24,605 | 27,160 | 110% |
交通运输支出 | 52,910 | 31,813 | 60% |
资源勘探电力信息等支出 | 61,945 | 7,324 | 12% |
商业服务业等事务 | 4,097 | 5,974 | 146% |
金融支出 | 104 | 87 | 83% |
国土海洋气象等支出 | 8,949 | 6,986 | 78% |
住房保障支出 | 96,367 | 7,143 | 7% |
粮油物资储备支出 | 1,604 | 3,293 | 205% |
预备费 | 12,000 | #DIV/0! | |
国债还本付息支出 | 2,390 | 986 | 41% |
其他支出 | 1,621 | 19,811 | 1222% |
二、上解上级支出 | 20032 | 11,460 | 57% |
体制上解 | 909 | 2,041 | 225% |
专项上解 | 19123 | 9,419 | 49% |
三、补助下级支出 | 19,602 | #DIV/0! |