目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
我会的主要职能是:1.宣传贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设;2.充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用;3.充分发挥侨联组织依法维护归侨、侨眷的合法权益的重要作用;4.充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用;5.充分发挥侨联组织参政议政的重要作用;6.充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,引导海外侨胞积极进行文化交流,展示中华文化独特魅力;7.充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,协助和联络海外侨胞来邵参与公益事业,组织归侨、侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展;8.负责指导全市侨联组织的业务工作;9.制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施,负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施;10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
我会内设办公室、权益保障部和经济联络部。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
邵阳市归国华侨联合会部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的为邵阳市归国华侨联合会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算202.74万元,其中,一般公共预算拨款202.74万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加11.42万元,主要是本年新进在职人员一名。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算202.74万元,其中:
一般公共服务支出160.85万元,社会保障和就业支出21.58万元,卫生健康支出9.73万元,住房保障支出10.58万元。支出较去年增加11.42万元,主要是本年新进在职人员一名。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算202.74万元,其中:一般公共服务支出160.85万元,占79.33%;社会保障和就业支出21.58万元,占10.65%;卫生健康支出9.73万元,占4.80%;住房保障支出10.58万元,占5.22%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数162.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算40.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:国内外侨务工作及侨胞困难补助支出40.50万元,主要用于侨务工作以及侨胞补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级的机关运行经费26.53万元,比上年预算增加13.63万元,上升105.66%,主要是办公经费增加,人员增加。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为6.00万元,其中,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费1.00万元。2026年“三公”经费预算较上年持平,主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大三公经费支出规模。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0.30万元,拟召开侨界代表人士会议,人数20人,内容为分享市侨联2026年度工作思路,促进在邵侨企信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢;培训费预算0.30万元,拟开展全市侨联系统骨干干部培训,人数40人,内容为提升干部队伍政治理论素养和业务能力,促进侨联工作高质量发展;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0.00万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额9.55万元,其中,货物类采购预算4.95万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算4.60万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为202.74万元,其中,基本支出162.24万元,项目支出40.50万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算表