目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
根据《关于邵阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》(湘编办复字〔2019〕3号)和《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发〈邵阳市机构改革实施方案〉的通知》(邵市办字〔2019〕15号),邵阳市公共资源交易中心(以下简称市公共资源交易中心)是市政府直属公益一类事业单位,为正处级。市公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署,全面落实省委和市委关于公共资源交易工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是:
1. 负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理;组织受委托项目的交易活动。
2. 商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。
3. 配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制,建立公共资源交易行业信用管理系统。
4. 负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息。
5. 对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估。
6. 按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费,代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金。
7. 承担市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置。
邵阳市公共资源交易中心内设科室11个,内设科室分别是办公室、人事部、法规部、财务部、技术信息部、中介超市服务部、工程建设交易部、医药及政府采购交易部、自然资源交易部、国有资产和特殊资源交易部、市场服务部。有1个独立核算二级机构——邵阳市政府采购中心。
二、部门预算单位构成
邵阳市公共资源交易中心部门只有本级,无非独立核算二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的为邵阳市公共资源交易中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1577.70万元,其中,一般公共预算拨款1577.70万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加396.78万元,主要是国有资源(资产)有偿使用收入增加导致的。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算1577.70万元,其中:
一般公共服务支出611.34万元,社会保障和就业支出140.38万元,卫生健康支出37.36万元,资源勘探工业信息等支出725.60万元,住房保障支出63.01万元。支出较去年增加396.78万元。主要是资源勘探工业信息等支出增加导致的。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1577.70万元,其中:一般公共服务支出611.34万元,占38.75%;社会保障和就业支出140.38万元,占8.9%;卫生健康支出37.36万元,占2.37%;资源勘探工业信息等支出725.60万元,占45.99%;住房保障支出63.01万元,占3.99%。具体安排情况如下:
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数852.10万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算725.60万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2026年基础信息化建设运维经费项目支出138万元,主要用于做好中心信息化硬件、软件现场驻守运维工作,保障中心的软硬件正常运行,采购租赁云服务器,保障系统的稳定运行,开展系统等保测评认证,交易平台加入云防护平台,打造集网站安全防护、安全监控、威胁感知、溯源分析多位一体的安全能力平台,采购监控影音资料云存储服务,实现所有场地监控影音资料保存,配合监管部门提供影音资料,为保障交易信息化平台正常开展所需相关设备、软件、服务的购置、更新、维护等方面;2026年“省建市用”系统运维及“省建分摊”经费项目支出190万元,主要用于根据省下发的《湖南省人民政府办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的实施意见》、《关于规范湖南省公共资源交易领域省建市用信息系统运维及技术服务有关事项的通知》等有关文件规定,完成省建市用信息系统的本地化部署、调试、运维及技术服务,结合中心工作实际,改进完善本地辅助配套的软件、硬件等产品和服务,分级承担省建分摊相关费用等方面;2026年非税收入执收成本支出397.60万元,主要用于保障公共资源交易工作正常开展,执收工作保质保量完成,以数字化智能化推动交易全流程电子化,升级改造场地加强交易全程闭环管控,依据法制制度构建交易现场管理体系,以服务群众本优化交易营商环境,利用大数据分析服务政府宏观决策等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费82.45万元,比上年预算减少7.64万元,下降9.27%,主要是退休人数较新增人数多导致的。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,主要是减少公务接待费预算导致的。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算3万元,拟召开招投标业务培训会议,人数400人,内容为招投标业务培训;培训费预算2万元,拟开展党务培训班、党员轮训、红色教育、廉政教育、团支部青年理论小组专题学习教育培训、乡村振兴工作队学习培训、公共资源交易讲堂及其他临时性培训,人数120人,内容为党务工作、党员教育、专题学习、到乡村振兴示范点参观学习先进经验、培训业务知识及其他接有关部门通知参加的;拟举办0场次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额272.13万元,其中,货物类采购预算20.83万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算251.30万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1577.70万元,其中,基本支出852.10万元,项目支出725.60万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算表