目录 第一部分 2025年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分2025年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、部门财政拨款收支总表 七、部门一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表 十六、部门政府性基金预算支出表 十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、部门国有资本经营预算支出表 二十、部门财政专户管理资金预算支出表 二十一、部门专项资金预算汇总表 二十二、部门项目支出绩效目标表 二十三、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 一、部门基本概况 (一)职能职责。1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 2、负责自然资源调查监测评价。 3、负责自然资源统一确权登记工作。 4、负责自然资源资产有偿使用工作。 5、负责自然资源的合理开发利用。 6、负贵建立健全空间规划体系并监督实施。 7、负责城乡规划管理工作。 8、负责统筹国土空间生态修复。 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。 10、负责全市地质工作。 11、负责地质灾害预防和治理。 12、负责矿产资源管理工作。 13、负责测绘地理信息管理工作。 14、征地拆迁管理。 15、根据市委授权,对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察;查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。 16、推动自然资源和规划领域科技发展。 17、负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。 18、统一领导和管理市林业局。 19、完成市委、市政府交办的其他任务。 20、职能转变。 (二)机构设置。邵阳市自然资源和规划局现内设科室24个,1个分局。具体为:局办公室、政工科、政策法规科(信访科)、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科(开发利用科)、国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二科、建设项目审查三科、人居环境科(市政和村镇规划科)、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科(矿产资源保护监督科)、国土测绘科(地理信息管理科)、自然资源督查一科(自然资源督察办公室)、自然资源督查二科执法科、机关党委(机关纪委)、市纪委监委驻市国土局纪检监察组,经开分局。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: 邵阳市自然资源和规划局部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市自然资源和规划局本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2159.99万元,其中,一般公共预算拨款2159.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.14万元,主要是人员经费的增加。 (二)支出预算:2025年本部门支出预算2159.99万元,其中: 社会保障和就业支出212.27万元,卫生健康支出120.23万元,自然资源海洋气象等支出1723.22万元,住房保障支出104.28万元。支出较去年增加10.14万元。主要是人员经费的增加。 四、一般公共预算拨款支出 2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2159.99万元,其中:社会保障和就业支出212.27万元,占9.83%;卫生健康支出120.23万元,占5.57%;自然资源海洋气象等支出1723.22万元,占79.78%;住房保障支出104.28万元,占4.83%。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1767.99万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2025年本部门项目支出预算392万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自然资源利用保护和规划管理支出200万元,主要用于城区规划编制、调整、优化等相关工作等方面;自然资源罚没收入征收业务费支出32万元,主要用于自然资源耕地保护督察、卫片、案件查处等方面;耕地开垦费征收业务费支出160万元,主要用于耕地开垦费征收、核查、管理,耕地保护相关支出等自然资源相关支出等方面。 五、政府性基金预算支出 2025年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费352万元,比上年预算增加50.77万元,上升16.85%,主要是办公费、水电费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费等相关公用经费的增加。 (二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费5万元。2025年“三公”经费预算较上年减少36.50万元,主要是厉行节约,严格控制“三公”经费开支。 (三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算2.00万元,拟召开业务工作会议,人数100人,内容为各项业务工作会议、工作汇报及总结大会;培训费预算2.00万元,拟开展业务工作培训,人数150人,内容为各项业务工作培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 (四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额250万元,其中,货物类采购预算50万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算200万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车6辆,其中,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备台。2025年拟新增配置公务用车辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车辆,执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他按照规定配备的公务用车辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2159.99万元,其中,基本支出1767.99万元,项目支出392万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第一部分部门预算说明
第二部分2025年部门预算表