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2025年邵阳市红十字会部门预算

发布时间:2025-01-24 11:09 信息来源:邵阳市红十字会
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第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。




第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。

2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作,并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、参与无偿献血宣传与推动、组织器官与遗体捐献、造血干细胞捐献。

5、组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作;依法开展社会募捐活动。

6、组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

7、按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置。邵阳市红十字会为从事人道主义工作的社会救助团体,列属群团组织。内设机构包括:办公室、组织宣传部、筹资与财务部、赈济救护部(捐献服务部),编制10名,在职人员7名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

邵阳市红十字会部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025部门预算编制范围的为邵阳市红十字会本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算160  万元,其中,一般公共预算拨款  160万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入  0万元。收入较去年增加(减少) 33.82  万元,主要是人员减少、人员经费减少

(二)支出预算:2025年本部门支出预算160万元,其中: 

社会保障和就业支出147.07万元,卫生健康支出6.57万元,住房保障支出6.36万元。支出较去年减少33.82万元。主要是人员减少、人员经费减少,业务经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算160万元,其中社会保障和就业支出147.07万元,占91.92%;卫生健康支出6.57万元,占4.11%;住房保障支出6.36  万元,占3.97%。具体安排情况如下: 

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数110万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他商品与服务支出25万元,主要用于开展造血干细胞志愿者、无偿献血志愿者血样采集、慰问,开展应急救援、人道救助,开展业务活动宣传等方面;培训费支出15万元,主要用于开展初级应急救助培训场地租赁、师资授课、资料打印、证书制作等方面;办公费支出10万元,主要用于应急救护培训基地物资购买、业务科室办公等开支

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费21.71万元,比上年预算减少4.81万元,下降18.14%,主要是主要是厉行节俭,降低机关运行经费。

(二)三公经费预算:2025年本部门机关本级等1  家行政事业单位三公经费预算数为  1万元,其中,公务接待费1  万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费   0万元),因公出国(境)费  0  万元。2025三公经费预算较年持平,主要是继续严格控制三公经费

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开2会议,人数350人,内容为2025年红十字系统工作会议、邵阳市红十字会会员代表大会;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0  ;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额50万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算35万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为160万元,其中,基本支出110万元,项目支出50万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




第二部分 2025年部门预算表

附件:邵阳市红十字会2025年部门预算公开表




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