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2025年邵阳市中西医结合医院部门预算

发布时间:2025-01-24 11:18 信息来源:邵阳市中西医结合医院
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第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。




第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。邵阳市中西医结合医院邵阳市中西医结合医院建于1980年12月,原名邵阳地区中医院,是湖南省第一个地市级全民事业单位的中医医院。1994年6月启用现名。2013年12月年晋升全国三级甲等中西医结合医院,为政府举办非营利性医疗卫生单位。是一所科室设置齐全、医疗技术力量雄厚,集医疗、科研、教学、保健、预防为一体的市直三级甲等综合性医院。是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构,周边多地区、多县市新型农村合作医疗定点单位,担负着全市人民及周边地区的卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。

(二)机构设置。医院占地面积14103平方米,医疗使用面积22145平方米,建有9个病区,编制床位420张,开放床位435张。开设心病科、脑病科、糖尿病科、骨伤科、外科、神经外科、肛肠科、推拿科、急诊科、治未病科、重症医学科、妇科、耳鼻喉科、口腔科、针灸科、麻醉科等21个临床科室,手术室、影像科、检验科、功能科等10个医技科室,21个行政职能科室,另开办了具有独立法人的邵阳市中兴司法鉴定所。为湖南省第一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性三级甲等中西医结合医院。

二、部门预算单位构成

邵阳市中西医结合医院只有本级,无其他二级预算单位,因此纳入2025年部门预算范围的只有邵阳市中西医结合医院本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 116  万元,其中,一般公共预算拨款 116 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加(减少) 0  万元,主要是原因是经费拨款没有增加

(二)支出预算:2025年本部门支出预算 116万元,较上年度持平,其中

1、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 116万元,2025年预算116万元,与上年持平。持平的主要原因是该项预算数每年固定。

 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 116万元,其中一般公共服务支出116万元,占100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 116  万元,2025年预算116 万元,与上年持平。持平的主要原因是该项预算数每年固定。

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 116  万元,主要是用于基本工资经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数 0 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而产生的支出

五、政府性基金预算支出

邵阳市中西医结合医院无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费0万元,上年预算持平。持平的主要原因是我单位没有机关运行经费

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较年持平持平的主要原因是我单位没有三公经费

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为;拟举办0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。邵阳市中西医结合医院无一般性支出预算

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。邵阳市中西医结合医院无政府采购预算情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 4台,单位价值100万元以上专用设备 18 台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为116万元,其中,基本支出116万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




第二部分 2025年部门预算表

附件:邵阳市中西医结合医院2025年部门预算公开表




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