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2025年邵阳市城镇建设档案馆部门预算

发布时间:2025-01-24 12:17 信息来源:邵阳市城镇建设档案馆
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第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。





第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

邵阳市城建档案馆成立于1981年,系全额拨款的正科级事业单位,直属市住房和城乡建设局领导,业务上受市档案局指导。主要工作职责是:制订本市城建档案事业发展规划并组织实施,负责全市城建档案日常管理工作,集中统一保管全市各类建设工程档案、地下管线档案、建设领域各专业管理部门业务技术档案及城市基础资料等,提供城建档案开发利用服务。

(二)机构设置。

邵阳市城建档案馆编制人数10人,在职职工7人,退休职工4人。内设有办公室、业务室、声像室、账务室。独立核算单位,没有下属机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市城镇建设档案馆只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市城镇建设档案馆本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算132.13万元,其中,一般公共预算拨款132.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。2024年预算128.47万元,收入较去年增加3.66万元,主要是人员工资增加

(二)支出预算:2025年本部门支出预算132.13万元,社会保障和就业支出18.66万元,其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.19万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元,事业单位离退休2.8万元,财政对失业保险基金的补助0.34万元,财政对工伤保险基金的补助0.24万元;卫生健康支出4.4万元,其中,事业单位医疗4.4万元;城乡社区支出101.42万元,其中,一般行政管理事务支出77.12万元,其他城乡社区管理事务支出24.30万元;住房保障支出7.64万元,其中,住房公积金支出7.64万元。2024部门支出预算128.47万元,支出较去年增加3.66万元,增长2.85%,主要原因人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算132.13万元,其中,社会保障和就业支出18.66万元,14.12%其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.19万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元,事业单位离退休2.8万元,财政对失业保险基金的补助0.34万元,财政对工伤保险基金的补助0.24万元;卫生健康支出4.4万元,3.33%其中,事业单位医疗4.4万元;城乡社区支出101.42万元,76.76%,其中,一般行政管理事务支出77.12万元,其他城乡社区管理事务支出24.3万元;住房保障支出7.64万元,5.79%其中,住房公积金支出7.64万元。2024部门支出预算128.47万元,支出较去年增加3.66万元,增长2.85%,主要原因人员工资增加。

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数107.83万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算24.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城建档案管理专项经费支出16.2万元,主要用于城建档案业务等方面;地下管线信息系统维护费支出8.1万元,主要用于地下管线信息系统维护费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元,没有政府性基金预算:邵阳市城建档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费:2025年本部门事业本级一家事业单位的事业运行经费预算9.39万元。比2024预算减少0.48万元,下降4.86%。主要是因公用经费减少。

(二)三公经费预算:2025年本部门事业本级家事业单位三公经费预算数为0.05万元,其中,公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较年持平,主要是我单位狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定,严格执行部门预算,切实加强“三公”经费管理

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为城建档案等相关业务工作会议;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为城建档案等相关业务工作培训;拟举办城建档案等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额21.4万元,其中,货物类采购预算10.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算11.2万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为132.13万元,其中,基本支出107.83万元,项目支出24.3万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




第二部分 2025年部门预算表

附件:邵阳市城镇建设档案馆2025年部门预算公开表




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