目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。邵阳市妇幼保健院是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性卫生事业全额拨款单位,是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。医院创建于1953年,担负着全市12个县(市区)妇女儿童的保健、医疗、健康教育、科研教学及妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生统计等多项任务的专业医疗保健机构。2024年年末在职职工人数313人。
(二)机构设置。从预算单位构成看,邵阳市妇幼保健院2025年部门决算包括本单位决算,不包含下属单位或机构;邵阳市妇幼保健院内设机构包括:行政管理和医疗保健,其中行政管理包括党办、院办、纪检监察办、人事科、财务科、总务科、保卫科、信息科、医务科、保健部、护理部、院感办、质控办、科教科、医保办、绩效办;医疗保健包括孕产保健部(产科、孕产保健科、医学遗传科、群体保健科)、妇女保健与计划生育部(妇科、妇女保健科、辅助生殖科、盆底康复科、群体保健科、计划生育科)、儿童保健部(普儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、群体保健科)、其他医疗专业及相关(出生缺陷防控中心科、手术麻醉科、药剂科、影像科、检验科、供应室、中医药科、乳甲科、营养科、盆底康复科)。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
邵阳市妇幼保健院只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市妇幼保健院本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 889.80 万元,其中,一般公共预算拨款 889.8 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 119.9 万元,主要是人员增加以及人员工资上涨,相应人员经费拨款增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算 889.8 万元,其中:
1、一般公共服务(类)20805 (款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2024年预算为 141.38 万元,2025年预算为 193.22 万元,比上年增加 51.84 万元,增长 36.67 %,主要原因是:财政拨付比例增长。
2、一般公共服务(类)20805 (款)2080501行政单位离退休(项)。
2024年预算为 10.85万元,2025年预算为 12.41万元,比上年增加 1.56 万元,增长 14.38 %,主要原因是:财政拨付比例增长。
3、一般公共服务(类)20827(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。
2024年预算为 2.47 万元,2025年预算为 2.58 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 4.45 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。
4、一般公共服务(类)20827(款)2082702 财政对工伤保险基金的补助(项)。
2024年预算为 2.47 万元,2025年预算为 2.58 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 4.45 %,主要原因是:财政拨付比例增长。
5、一般公共服务(类)21004(款)2100403妇幼保健机构(项)。
2024年预算为 526.15 万元,2025年预算为 552.39 万元,比上年增加 26.24 万元,增长 4.99 %,主要原因是:财政拨款人员经费相关公用经费增加。
6、一般公共服务(类)21011(款)2101102事业单位医疗(项)。
2024年预算为 31.38 万元,2025年预算为 32.68 万元,比上年增加 1.3 万元,增长 4.14 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。
7、一般公共服务(类)22102(款)2210201 住房公积金(项)。
2024年预算为 55.2万元,2025年预算为 57.97 万元,比上年增加 2.77 万元,增长 5.01 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 889.8 万元,其中:1、一般公共服务(类)20805 (款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2024年预算为 141.38 万元,2025年预算为 193.22 万元,比上年增加 51.84 万元,增长 36.67 %,主要原因是:财政拨付比例增长。
2、一般公共服务(类)20805 (款)2080501行政单位离退休(项)。
2024年预算为 10.85万元,2025年预算为 12.41万元,比上年增加 1.56 万元,增长 14.38 %,主要原因是:财政拨付比例增长。
3、一般公共服务(类)20827(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。
2024年预算为 2.47 万元,2025年预算为 2.58 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 4.45 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。
4、一般公共服务(类)20827(款)2082702 财政对工伤保险基金的补助(项)。
2024年预算为 2.47 万元,2025年预算为 2.58 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 4.45 %,主要原因是:财政拨付比例增长。
5、一般公共服务(类)21004(款)2100403妇幼保健机构(项)。
2024年预算为 526.15 万元,2025年预算为 552.39 万元,比上年增加 26.24 万元,增长 4.99 %,主要原因是:财政拨款人员经费相关公用经费增加。
6、一般公共服务(类)21011(款)2101102事业单位医疗(项)。
2024年预算为 31.38 万元,2025年预算为 32.68 万元,比上年增加 1.3 万元,增长 4.14 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。
7、一般公共服务(类)22102(款)2210201 住房公积金(项)。
2024年预算为 55.2万元,2025年预算为 57.97 万元,比上年增加 2.77 万元,增长 5.01 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 889.8 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门的机关运行经费87.8 万元,比上年预算增加 34.2 万元,增长 63.81 %,主要是财政拨付比例增长。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要是本部门无“三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车 2 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 2 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 2 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 889.8万元,其中,基本支出 889.8 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表