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2025年邵阳市妇幼保健院(邵阳市妇女儿童医院)部门预算

发布时间:2025-01-24 11:15 信息来源:邵阳市妇幼保健院
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第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。




第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。邵阳市妇幼保健院是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性卫生事业全额拨款单位,是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。医院创建于1953年,担负着全市12个县(市区)妇女儿童的保健、医疗、健康教育、科研教学及妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生统计等多项任务的专业医疗保健机构。2024年年末在职职工人数313人。

(二)机构设置。从预算单位构成看,邵阳市妇幼保健院2025年部门决算包括本单位决算,不包含下属单位或机构;邵阳市妇幼保健院内设机构包括:行政管理和医疗保健,其中行政管理包括党办、院办、纪检监察办、人事科、财务科、总务科、保卫科、信息科、医务科、保健部护理部、院感办、质控办、科教科、医保办、绩效办;医疗保健包括孕产保健部(产科、孕产保健科、医学遗传科、群体保健科)、妇女保健与计划生育部(妇科、妇女保健科、辅助生殖科、盆底康复科、群体保健科、计划生育科)、儿童保健部(普儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、群体保健科)、其他医疗专业及相关(出生缺陷防控中心科、手术麻醉科、药剂科、影像科、检验科、供应室中医药科、乳甲科、营养科、盆底康复科)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

邵阳市妇幼保健院只有本级,其他二级预算单位,因此,纳入2025部门预算编制范围的只有邵阳市妇幼保健院本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 889.80万元,其中,一般公共预算拨款 889.8万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 119.9万元,主要是人员增加以及人员工资上涨,相应人员经费拨款增加

(二)支出预算:2025年本部门支出预算 889.8万元,其中: 

1、一般公共服务(类)20805 (款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2024年预算为 141.38万元,2025年预算为 193.22万元,比上年增加51.84万元,增长36.67%,主要原因是:财政拨付比例增长

2、一般公共服务(类)20805 (款)2080501行政单位离退休(项)。

2024年预算为 10.85万元,2025年预算为 12.41万元,比上年增加1.56万元,增长14.38%,主要原因是:财政拨付比例增长

3、一般公共服务(类)20827(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。

2024年预算为 2.47万元,2025年预算为 2.58万元,比上年增加 0.11万元,增长 4.45%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

4、一般公共服务(类)20827(款)2082702 财政对工伤保险基金的补助(项)。

2024年预算为 2.47万元,2025年预算为 2.58万元,比上年增加0.11万元,增长4.45%,主要原因是:财政拨付比例增长

5、一般公共服务(类)21004(款)2100403妇幼保健机构(项)。

2024年预算为 526.15万元,2025年预算为 552.39万元,比上年增加 26.24万元,增长 4.99%,主要原因是:财政拨款人员经费相关公用经费增加。

6、一般公共服务(类)21011(款)2101102事业单位医疗(项)。

2024年预算为 31.38万元,2025年预算为 32.68万元,比上年增加 1.3万元,增长 4.14%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

7、一般公共服务(类)22102(款)2210201 住房公积金(项)。

2024年预算为 55.2万元,2025年预算为 57.97万元,比上年增加 2.77万元,增长 5.01%,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 889.8万元,其中1、一般公共服务(类)20805 (款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2024年预算为 141.38 万元,2025年预算为 193.22 万元,比上年增加 51.84 万元,增长 36.67 %,主要原因是:财政拨付比例增长。

2、一般公共服务(类)20805 (款)2080501行政单位离退休(项)。

2024年预算为 10.85万元,2025年预算为 12.41万元,比上年增加 1.56 万元,增长 14.38 %,主要原因是:财政拨付比例增长。

3、一般公共服务(类)20827(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。

2024年预算为 2.47 万元,2025年预算为 2.58 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 4.45 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

4、一般公共服务(类)20827(款)2082702 财政对工伤保险基金的补助(项)。

2024年预算为 2.47 万元,2025年预算为 2.58 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 4.45 %,主要原因是:财政拨付比例增长。

5、一般公共服务(类)21004(款)2100403妇幼保健机构(项)。

2024年预算为 526.15 万元,2025年预算为 552.39 万元,比上年增加 26.24 万元,增长 4.99 %,主要原因是:财政拨款人员经费相关公用经费增加。

6、一般公共服务(类)21011(款)2101102事业单位医疗(项)。

2024年预算为 31.38 万元,2025年预算为 32.68 万元,比上年增加 1.3 万元,增长 4.14 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

7、一般公共服务(类)22102(款)2210201 住房公积金(项)。

2024年预算为 55.2万元,2025年预算为 57.97 万元,比上年增加 2.77 万元,增长 5.01 %,主要原因是:人员增加相应人员经费增加。

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 889.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费87.8万元,比上年预算增加 34.2万元,增长63.81 %,主要是财政拨付比例增长

(二)三公经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2025“三公”经费预算较上年持平,主要是本部门无“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况2025年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车 2 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 2 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 2 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 889.8万元,其中,基本支出 889.8万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




第二部分 2025年部门预算表

附件:邵阳市妇幼保健院2025年部门预算公开表




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