目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
承担市本级基本养老保险、规定范围内被征地农民养老保险的经办服务工作;负责市本级统筹外待遇的经办和给工作;承担市本级基本养老保险基金和经办业务的稽核工作。
负责拟定全市基本养老保险基金的收支计划,按照上级有关要求编制基金预决算,管理市本级基本养老保险基金和统筹外代发资金。
承担机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。
承担市本级基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定;负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。
承担市本级参保对象待遇标准的确定和给付;承担市本级离退休人员的社会化服务工作。
承担全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。
承担市本级基本养老保险业务档案管理和全市公共信息查询服务。
参与企业政制、企业破产清算工作,协同有关部门做好政制和破产企业职工的养老保险工作;
指导全市养老保险经办机构开展工作。
负责受理有关全市人力资源和社会保障咨询、信息查询、信息公开、在线受理和投诉举报等工作。
承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
(二)机构设置。
邵阳市社会养老保险服务中心设下列内设17个部室,其中基金结算部、统计信息部暂保留正科级,其他为副科级。
二、部门预算单位构成
邵阳市社会养老服务中心只有本级,无其他二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算938.51万元,其中,一般公共预算拨款938.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较2024年增加124.78万元,主要是新进人员增加7人,人员经费和公用经费预算收入相应增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算938.51万元,其中,社会保障和就业支出899.37万元,卫生健康支出46.53万元,住房保障支出60.83万元。支出较去年增加124.78万元,增长 15.33%,原因是:新进人员增加7人,人员经费和公用经费预算支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算938.51万元,其中,社会保障和就业支出849.1万元,占90.47%;卫生健康支出48.23万元,占5.14%;住房保障支出60.91万元,占6.49 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数938.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算70万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、办公费、系统维护费、宣传费等, 养老保险保障工作经费支出70万元,主要用于做好市本级基本养老保险服务工作等方面,确保全市基本养老保险个人及用人单位的参保登记、异动转移,个人账户管理、养老待遇正常发放等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算 0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费174.43万元,比上年预算增加25.97万元,上升17.49%,主要是人员增加7人,公用经费支出相应增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级家行政事业单位“三公”经费预算数为6.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.2万元,主要是业务增加,人员增加导致支出增加。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0 人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办 0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额13.6万元,其中,货物类采购预算13.6万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。