目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、负责市本级医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、职工大病医疗互助和城乡居民大病保险等业务经办。
2、负责市本级职工医疗保险、生育保险参保登记、人员异动、数据测算工作。
3、负责市本级医疗保险、生育保险定点协议医疗机构服务协议的经办工作。
4、负责市本级离休人员、1-6级伤残军人、退役军人等特殊群体医疗待遇的经办和医疗费用的筹集、支付工作。
5、负责全市医疗保障信息网络系统的开发运用和数据库的日常维护,负责市本级医疗保障信息网络系统的维护和社会保障卡医疗保障功能的应用。
6、负责参保人员跨统筹区域就医事务和医疗费用的审核支付。
7、负责医疗救助和医疗价格、招标采购的相关事务性工作。
8、负责市本级医疗保险门诊特殊病种和特殊药品的经办工作。
9、承担市本级医疗保险基金收支核算工作,承担编制市本级医疗保险基金收支预决算事务性工作,负责市本级各项相关基金的内控稽核、综合统计工作。
10、指导县市区医疗保障经办业务。
11、承担市医疗保障局交办的其他工作。
(二)机构设置。
邵阳市医疗保障事务中心是邵阳市医疗保障局所属参公单位,为副处级。共设13个职能部室:办公室、财务部、结算部、参保权益部、门诊服务部、生育保险部、异地就医服务部、意外伤害服务部、城乡居民医保部、特殊人员医保服务部、信息统计部、医药协议服务部、药品耗材招标采购部。
二、部门预算单位构成
邵阳市医疗保障事务中心只有本级,无其他二级预算单位,因此纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市医疗保障事务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算715.53万元,其中,一般公共预算拨款715.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加85.23万元,主要是因为我中心新招录了公务员,财政拨款增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算715.53万元,其中:
一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出521.82 万元,卫生健康支出152.41万元,住房保障支出41.30万元。支出较去年增加85.23万元。主要是因为我中心新招录了公务员,财政拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算715.53万元,其中:公共安全支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出 521.82万元,占72.93% ;卫生健康支出152.41万元,占21.30 %;住房保障支出41.30万元,占5.77 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数652.53 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算63万元,主要是部门为完成事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:医疗保障系统网络维护费支出 20 万元,主要用于推动经办数字化转型,依托医保服务平台“个人网厅”“单位网厅”,实现参保查询、参保信息变更等高频事项“网上办”,变“群众跑腿”为“数据跑腿”。依托数字赋能,推动实现医保电子凭证全流程应用,便捷群众持“码”就医购药;医保跨省联网信息费支出20万元,主要用于优化流程,便利异地就医备案,依托国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序,方便参保人线上办理异地备案,优化补办备案服务,保障异地就医群众正常享受医保待遇;政务大厅系统维护支出23万元,主要用于可视化系统智慧语音系统维护、好差评系统机器耗材维护、大厅机器人查询帮助系统维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费 120.07万元,比上年预算增加20.84 万元,上升21 %,主要是因为我中心新招录公务员,财政拨款公用经费增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为 4.86 万元,其中,公务接待费1 万元,公务用车购置及运行费 3.86万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 3.86 万元),因公出国(境)费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.7万元,主要是因为我中心按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 8 万元,拟召开 4次会议,人数240人,内容为全市异地就医服务、全市门诊慢特病待遇、全市意外伤害、全市政务服务等;培训费预算 6.63万元,拟开展4次培训,人数360人,内容为围绕提升全市医保经办队伍服务能力和水平,推进医保经办管理服务真抓实干落地见效,推动医保经办服务规范化、标准化建设水平;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额76.61万元,其中,货物类采购预算4.91万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算71.70万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1 辆其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为715.53万元,其中,基本支出 652.53 万元,项目支出63万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表