目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.政策研究与信息咨询;
2.国际联络交流;
3.组织经贸活动;
4.促进贸易投资;
5.商事法律服务;
6.代言工商;
7.指导邵阳国际商会工作;
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
本单位为一级预算单位,内设办公室、国际联络部(加挂法律事务部牌子)、贸易投资促进部三个职能部室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、中国国际贸易促进委员会邵阳市支会本级
2、二级预算单位会展服务中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 224.84万元,其中,一般公共预算拨款224.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加28.88万元,主要是新增二级预算单位职工两人。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算 224.84 万元,其中:
一般公共服务支出 172.26 万元,2024年预算为 159.08 万元,比上年增加 13.18万元,提高 8.28 %,主要原因是:新增二级预算单位职工两人。
社会保障和就业支出28.67万元,2024年预算为16.66 万元,比上年增加 12.01万元,提高 72.08%,主要原因是:新增二级预算单位职工两人。
卫生健康支出10.53万元,2024年预算为9.13万元,比上年增加1.4万元,提高15.33%,主要原因是:新增二级预算单位职工两人。
住房保障支出13.38万元,2024年预算为11.09万元,比上年增加2.29万元,提高20.65%,主要原因是:新增二级预算单位职工两人。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算224.84万元,其中:一般公共服务支出支出172.26万元,占76.61 %;社会保障和就业支出28.67万元,占12.75 %;卫生健康支出10.53万元,占4.68%;住房保障支出13.38万元,占5.96 %。具体安排情况如下:
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数199.84 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算25万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他商贸事务支出25万元,主要用于贸易投资促进专项工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、二级预算单位等2家行政事业单位的机关运行经费33.48万元,比上年预算增加2.34万元,上升7.51 %,主要是新增二级机构两名职工。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、二级预算单位等2家行政事业单位“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费5万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3万元,主要是响应上级文件号召,减少公务接待支出,过好“紧日子”。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算2万元,拟召开国际商会理事会议,人数60人,内容为审议国际商会年度总结报告;拟召开商事法律培训会议,人数 100人,内容为国际商事法律条款培训;培训费预算0万元,拟开展 0培训,人数0 人,内容为0 ;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额18.5万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为224.84万元,其中,基本支出199.84万元,项目支出25万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:中国国际贸易促进委员会邵阳市支会2025年部门预算公开表