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2025年邵阳市宝庆精神病医院部门预算

发布时间:2025-01-24 11:05 信息来源:邵阳市宝庆精神病医院
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第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。




第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

我院(又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院)主要职责职能是:收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员,收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员,收治全市社会精神病人,承担老年疾病治疗康复医疗工作,承担医疗综合慈善事务工作,开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作,开展精神障碍社区康复服务工作,组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院,市流浪乞讨人员医疗救助定点医院,市1-6级伤残军人医疗定点医院。

(二)机构设置。

我院开设了办公室、政工科、工会、医务科、质控办、护理部、护工部、财务科、信息科、医保办、发展部、门诊部、行政科、检验科、医技科、药剂科、保卫科、法制办、纪检监察组、感染办、评价办、公共卫生科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室

二、部门预算单位构成

邵阳市宝庆精神病医院部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市宝庆精神病医院本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3467.85万元,其中,一般公共预算拨款3467.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加307.04万元,主要是财政增加了机关事业单位职业年金缴费支出和职工健康体检费

(二)支出预算:2025年本部门支出预算3467.85万元,其中: 

社会保障和就业支出879.33万元,卫生健康支出2332.30万元,住房保障支出256.22万元。支出较去年增加307.04万元。主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出和职工健康体检费支出

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3467.85万元,其中社会保障和就业支出879.33万元,占25.36%;卫生健康支出2332.30万元,占67.25%;住房保障支出256.22万元,占7.39%。具体安排情况如下:

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数3195.85万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算272万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“三无”流浪人员医疗服务及日常生活费支出72万元,主要用于接受安置精神残疾人员、精神残疾儿童、智力残疾等长期滞留对象、负责办理对象落户、残疾证、医保、特困人员供养等各项社会救助等方面;精神卫生职业风险补助经费支出200万元,主要用于提高精神卫生工作人员工作待遇,提高职工的向心力,减少人员流失方面。

五、政府性基金预算支出

2025本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平。

(二)三公经费预算:2025年本部门三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较年持平。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3为医院救护车,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3467.85万元,其中,基本支出3195.85万元,项目支出272万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




第二部分 2025年部门预算表

附件:邵阳市宝庆精神病医院2025年部门预算公开表




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