目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、代表残疾人利益,反映残疾人需求,管理残疾人事务,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,组织志愿者助残行动。
4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
7、联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置。邵阳市残疾人联合会属群团组织的参公单位,内设5个部门,分别为:办公室、康复部、教育就业部、组宣文体部、维权部。有2个下属单位、分别是邵阳市残疾人康复中心与邵阳市残疾人就业服务中心。2025年单位机构无变化。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
邵阳市残疾人联合会只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市残疾人联合会。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金2025年本部门收入预算 535.56万元,其中,一般公共预算拨款255.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 280 万元。收入较去年减少 0.33 万元,主要是减少了项目经费预算。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算 535.56 万元,其中:社会保障和就业支出506.41万元,卫生健康支出13.97万元,住房保障支出15.18万元,支出较去年减少0.33万元,主要是减少了项目经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算535.56万元,其中:社会保障和就业支出506.41万元,占94.56 %;卫生健康支出13.97万元,占2.61%;住房保障支出15.18万元,占2.83%。
1、社会保障和就业支出(208)
2024年预算为509.08万元,2025年预算为506.41万元,比上年减少2.67万元,减低0.52%,主要原因是:减少项目经费预算。
2、卫生与健康(210)
2024年预算为12.83万元,2025年预算为13.97万元,比上年增加1.14万元,上升8.89%,主要原因是:增加人员计提的医疗保险预算。
3、住房保障支出(221)
2024年预算为13.98万元,2025年预算为15.18万元,比上年增加1.2万元,上升8.58%,主要原因是:增加人员计提的住房公积金预算。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 215.56 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算 320 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:残疾人业务经费支出 40 万元,主要用于各类残疾人康复;残疾人运动员集训开支、残疾人维权服务等方面;2025年非税收入执收成本支出280万元,主要用于邵阳市康复托养中心大楼维护及维修等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、1 家行政事业单位的机关运行经费 18.4 万元,比上年预算减少 22.01 万元,下降 54.47 %,主要是减少公用经费预算。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、1家行政事业单位“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费 5万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加1.2万元,主要是新增公务用车运行维护费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展 0次培训,人数 0人,内容为 无 ;拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额281万元,其中,货物类采购预算 50 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 231 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 535.56万元,其中,基本支出215.56万元,项目支出320万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表