目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。邵阳市中医医院是一家集医疗、教学、科研、康复、预防保健、中医药文化传承、国际交流为一体的国家中医药管理局重点支持建设的国家三级甲等中医医院,是国家重点中医医院建设单位、全国中医医院优质护理服务先进单位、湘西南中医全科医师培训基地、湖南中医药大学附属医院。
(二)机构设置。我院分为分别在邵阳市东大路及东风路设有两个院区。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
邵阳市中医医院部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市中医医院本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算166万元,其中,一般公共预算拨款166万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元,¨¨¨收入较去年持平,主要原因是业务量预计和去年持平。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算166万元,其中:一般公共服务支出166万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出0万元,支出与上年持平,主要原因是人员数预计和去年持平。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算166万元,其中:公共安全支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出166万元,占100%;卫生健康支出0万元,占0 %;住房保障支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数166万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门无项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级机关运行经费 0 万元,与上年预算持平,主要是2025年本部门无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要是2025年本部门无“三公”经费预算支出。
(三)一般性支出情况:2025年年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车6 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备28台,单位价值100万元以上专用设备 22台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 5台,单位价值100万元以上专用设备13台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为166万元,其中,基本支出166万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表