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2022年度邵阳市委宣传部部门决算

发布时间:2023-09-22 08:48 信息来源:邵阳市委宣传部
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2022年度

邵阳市委宣传部部门决算


目录



第一部分 邵阳市委宣传部单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市委宣传部单位概况

一、 部门职责

主要职责:

1. 拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动 理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

6. 负责全市新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。负责有关省内报社分支机构和驻本市记者站的监督管理。

7. 从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9. 负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

10. 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建设,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革发展领导小组办公室、市国有文化资产监督管理委员会日常工作。

11. 统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

13. 统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直各部门、各县市区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

14. 负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

15. 负责落实中央、省和市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

16. 受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和 互联网信息等方面市直宣传文化系统单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17. 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导邵阳日报社、市文化旅游广电体育局、邵阳广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学家界联合会、邵阳日报报业集团有限公司、邵阳广播影视集团有限公司。联系市新华书店、湖南日报社邵阳分社、法制周报驻邵阳站、红网(时刻)邵阳站。

18. 完成市委交办的其他任务。

  

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。邵阳市委宣传部单位内设机构包括:办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、新闻出版(版权)与电影管理科、文化艺术体育指导科、宣传教育科、理论宣讲工作科、意识形态工作科、文明创建指导科、未成年人思想道德建设科、志愿服务工作科、文化体制改革和发展办公室、新闻发布与对外推广科、干部科、机关党委。

  (二)决算单位构成。邵阳市委宣传部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括邵阳市委宣传部单位本级以及邵阳日报社、市文化旅游广电体育局、邵阳广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学家界联合会、邵阳日报报业集团有限公司、邵阳广播影视集团有限公司。联系市新华书店、湖南日报社邵阳分社、法制周报驻邵阳站、红网(时刻)邵阳站。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1,468.31万元。与上年相比,增加(减少)-67.40万元,增长(减少)-4.39%,主要是因为项目减少

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1,454.40万元,其中:财政拨款收入1,435.46万元,占98.70%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入18.94万元,占1.30%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1,468.31万元,其中:基本支出1,257.89万元,占85.67%;项目支出210.41万元,占14.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1,436.57万元,与上年相比,增加(减少)-62.13万元,增长(减少)-4.32%,主要是因为项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,436.57万元,占本年支出合计的97.84%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-61.02万元,增长(减少)-4.07%,主要是因为项目减少

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,436.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1182.05万元,占82.28%;文化旅游体育与传媒支出17.87万元,占1.24%,社会保障和就业支出107.52万元,占7.49%,卫生健康支出48.82万元,占3.40%,住房保障支出71.31万元,占4.96%,节能环保支出5万元,占0.35%,其他支出4万元,占0.28%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,280.51万元,支出决算数为1,436.57万元,完成年初预算的112.19%,其中:

  1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为726.93万元,支出决算为735.71万元,完成年初预算的101.21%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:办公开支有所增加

  2、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

  年初预算为331.2万元,支出决算为400.85万元,完成年初预算的121.03%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:项目有所增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,226.15万元,其中:

  人员经费869.98万元,占基本支出的70.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费

  公用经费356.17万元,占基本支出的29.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为33.13万元,支出决算为33.13万元,完成预算的100.00%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是为,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是为本部没有出国出境人员

  公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是为,与上年相比减少(增加)-0.28万元,减少(增长)-8.58%,减少(增长)的主要原因是为本部尽可能节约开支

  公务用车购置费支出预算为18.78万元,支出决算为18.78万元,完成预算的100.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是为,与上年相比减少(增加)18.78万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是公务应急用车必须

  公务用车运行维护费支出预算为11.35万元,支出决算为11.35万元,完成预算的100.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是车辆必须维护,与上年相比减少(增加)-0.22万元,减少(增长)-1.86%,减少(增长)的主要原因是节约开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.00万元,占9.05%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.13万元,占90.95%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),开支内容包括:

没有安排(活动名称)支出0万元,主要用于没有安排活动

  2、公务接待费支出决算为3.00万元,全年共接待来访团组21个、来宾56人次(精确到个位数),主要是工作接待发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.13万元,其中:公务用车购置费18.78万元,单位本级(单位本级或某二级机构)更新公务用车辆。公务用车运行维护费11.35万元,主要是车辆保险和车辆用油等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支(无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支)

  1、本单位无政府性基金收支(类)(款)(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本单位无政府性基金收支

 九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出356.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)37.11万元,增长(降低)10.41%。主要原因是:运行过程中事务的增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费5.28万元,用于召开扫黄打非、意思形态专项等会议,人数513人,内容为学习党的精神、政策法规等;开支培训费10.11万元,用于开展6次培训,人数426人,内容为业务工作内容、法律法规等

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

  (二)存在的问题及原因分析

  可以从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

(名词解释应包含本部门专有名词,如市财政局应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

中共邵阳市委宣传部

2022年度整体支出绩效自评报告

单位名称:中共邵阳市委宣传部

2023418


中共市委宣传部

2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门单位)基本情况

(一)机构、人员构成

中共邵阳市委宣传部是中共邵阳市委主管意识形态工作的综合职能部门,现有37个行政编制、1 个工勤人员编制,现有在职在编人员 35人(含1名工勤人员),离退休人员 24人。

机构设置:办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、新闻出版(版权)与电影管理科、文化艺术体育指导科、宣传教育科、理论宣讲工作科、意识形态工作科、文明创建指导科、未成年人思想道德建设科、志愿服务工作科、文化体制改革和发展办公室、新闻发布与对外推广科、干部科、机关党委

直属部门:邵阳市新时代文明实践与文明创建中心现有16个事业编制,有在职在编人员6人;邵阳新闻网站,现有20个事业编制,有在职在编人员12人,其中2人为工勤人员。

(二)单位主要职责

1. 拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

6. 负责全市新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。负责有关省内报社分支机构和驻本市记者站的监督管理。

7. 从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9. 负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

10. 对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建设,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革发展领导小组办公室、市国有文化资产监督管理委员会日常工作。

11. 统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

13. 统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直各部门、各县市区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

14. 负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

15. 负责落实中央、省和市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

16. 受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化系统单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17. 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导邵阳日报社、市文化旅游广电体育局、邵阳广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学家界联合会、邵阳日报报业集团有限公司、邵阳广播影视集团有限公司。联系市新华书店、湖南日报社邵阳分社、法制周报驻邵阳站、红网(时刻)邵阳站。

18. 完成市委交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

中共邵阳市委宣传部本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余187. 62万元,本年收入1985. 82万元,本年支出1474. 31万元,年末结转和结余498. 99万元。

(一)基本支出情况

中共邵阳市委宣传部本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余33. 94万元,本年收入1280. 51万元,本年支出751.82万元,年末结转和结余246. 86万元。

(二)项目支出情况

中共邵阳市委宣传部本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余153. 34万元,本年收入769. 7万元,本年支出722.49万元,年末结转和结余459. 47万元。项目支出:业务工作经费471.05万元;扫黄打非专项经费20.76万元;宣传重点工作经费352.43万元;2020年文化事业建设费14.55万元;公共机构节能改造补助5万元;《大公报》120周年专刊报道10万元;《清官李蛮牛》创排50万元;湖南省第三届梅山文化与旅游融合发展思想研讨会0.31万元;邵阳市委宣传部2019年度舆情信息联系点补助1万元;驻市委宣传部纪检监察组工作经费17万元。

三、政府性基金预算支出情况

    

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年,我部按照建设节约型机关的总体要求,坚决贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》与中央“八项规定”精神,对我部经费管理、差旅、出国(境)、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、水电燃气等作出了全面规定,较好的完成了全年目标任务。

七、存在的问题及原因分析

部分经费基本支出与项目支出界限模糊,难以界定,对绩效考核带来影响有待进一步规范对财务基础工作的管理,来准确反映经费支出结构。

八、改进措施和有关建议

按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金绩效考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件:

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

第二部分附件:邵阳市委宣传部2022年决算公开表




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