2022年邵阳市就业服务中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
邵阳市就业服务中心贯彻落实党中央关于公共就业服务工作的方针政策和决策部署,全面落实省委和市委关于公共就业服务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公共就业服务工作的集中统一领导。主要职责是:
(1)为实施全市就业服务发展规划提供服务保障,承担市本级公共就业服务体系建设的相关事务性工作。
(2)承担组织落实全市促进就业各项政策措施的事务性工作,为高校毕业生、城乡劳动者及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、职业指导、就业援助等公共就业服务。
(3)为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障,承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测等工作。
(4)承担组织落实全市创业带动就业政策措施的事务性工作,为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。
(5)承担组织落实全市职业技能培训的事务性工作,为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务。
(6)提供创业担保贷款等服务工作。
(7)推动相关政策落实,维护农民工合法权益,协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。
(8)承担组织落实人力资源有关事务性工作,进一步完善人力资源市场建设,提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍;发布和承办各类公益性人才交流和就业服务活动,促进人力资源合理流动、有效配置;为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务;组织建立人事人才服务网站。
(9)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
(二)机构设置。
邵阳市就业服务中心设下列内设机构,为副科级:
(1)综合部。负责文电、会务、机要、档案、人员管理、督查督办、安全保密、固定资产管理、接待联络等工作;负责就业服务综合调研、重要文稿起草、建议提案办理、政务公开等工作;负责参与实施全市就业服务事业发展规划;制定中心财务管理制度,编制中心各项工作经费预、决算;负责中心财务管理工作。
(2)就业服务部。负责承担全市公共就业服务工作,承担全市基层公共就业服务平台、信息化建设和人事人才服务网站相关事务性工作;承担高校毕业生就业服务工作,落实离校未就业高校毕业生实名登记、就业见习等工作;承担就业失业登记管理、统计分析、信息监测工作;承担城乡劳动者就业服务工作;组织实施家庭服务业就业服务活动;承担公共就业服务专项服务。
(3)创业服务部。负责承担创业培训师资库、创业指导专家库及创业项目资源库建设的事务性工作;承担创业培训的组织实施工作;承担创业孵化基地与农民工返乡创业园建设、创业补贴政策落实、创业带动就业等相关创业服务工作;承担创业担保贷款等服务,落实创业担保贷款贴息和创业担保贷款基金管理;承担创业培训讲师大赛、创新创业大赛、就业创业成果展示交流等相关创业服务活动。
(4)职业培训部。负责承担全市城乡劳动者职业技能培训的事务性工作;落实职业技能培训政策,组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训;落实贫困地区劳动力素质提升培训计划相关工作;组织开展未继续升学的初高中应届毕业生技能培训工作;组织开展刑满释放人员、去产能企业失业人员等群体的技能培训工作;承担全市职业培训统计相关工作。
(5)农民工工作服务部。承担农村劳动力转移就业服务工作;负责全市农民工返乡回流监测数据统计工作及全市就业信息监测和农村劳动力转移就业监测工作;协调开展农民工素质提升和返乡创业工作。
(6)人力资源服务部。负责全市人力资源机构业务开展、服务能力提升、行业标准统一;提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍;组织开展公益性招聘活动;落实就业困难群体的人力资源服务及调查等相关事务性工作;
(7)人事代理部。为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务,负责流动党员的管理服务。
二、部门预算单位构成
邵阳市就业服务中心只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市就业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年本部门收入预算390.32万元,其中,一般公共预算拨款390.32万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 25.76 万元,主要是人员增加,总收入增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算390.32万元,其中,社会保障和就业支出346.78万元,卫生健康支出22.12万元,住房保障支出21.42万元。支出较去年增加25.76万元,主要是人员增加,总支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算390.32万元,其中,社会保障和就业支出346.78万元,卫生健康支出22.12万元,住房保障支出21.42万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数290.32万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算100万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:档案管理及人员经费支出 80万元,主要用于档案数字化项目等方面;就业服务工作经费支出20万元,主要用于社保补贴及创业贷款发放工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费43.11万元,比上年预算增加12.81万元,上升42.27%,主要是人员增加以及公车改革补贴纳入财政预算。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门 “三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.2万元,主要是落实厉行节约的相关政策和措施,招待减少。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 1万元,拟召开1次会议,人数40人,内容为2022年度全市就业服务工作会议;培训费预算1万元,拟开展3次培训,人数3人,内容为参加业务培训;
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为390.32万元,其中,基本支出290.32万元,项目支出100万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表