目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。邵阳市市场服务中心于2000年市工商局体制改革成立,属公益二类事业单位,单位地址为宝庆中路南门口市场内,法人代表苏巧威,经营范围为市场交易提供场所和服务,经营管理市场资产,负责市场内的物业管理,农产品农药残留物检测,开展代储、代运、信息咨询和其他有偿服务。
(二)机构设置。市场服务中心下辖五个市场(南门口综合市场、三眼井、火车站、双坡岭、汽制农贸市场),下设7个科室:办公室、人事科、财务科、物业科、市场管理一科、二科、三科。(没有下属单位或机构 )。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:邵阳市市场服务中心部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市市场服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 522.66万元,其中,一般公共预算拨款 522.66万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入120万元。收入较去年增加145.97万元,主要是非税收入的增加及人员工资的普调晋级等。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算522.66万元,其中:
一般公共服务支出416.96万元,社会保障和就业支出60.27万元,卫生健康支出16.62万元,一般公用经费支出住房保障支出28.82万元,项目支出120万元。支出较去年增加145.97万元。主要是非税收入的增加及人员工资的普调晋级等。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算522.66万元,其中:工资福利支出402.6万元,占77.02%,公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出60.27万元,占11.53%;卫生健康支出16.62万元,占3.17%;住房保障支出28.82万元,占5.51%,项目支出120万元,占22.95%。具体安排情况如下:
1、一般公共服务(类)商贸事务 (款)事业运行 (项)。
2024年预算为288.83万元,2025年预算为416.96万元,比上年增加128.13万元,增长44.36 %,主要原因是:人员工资的普调晋级等。
2、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2024年预算为39.21万元,2025年预算为38.43万元,比上年减少0.78万元,下降1.98%,主要原因是:在职职工人数减少。
3、一般公共服务(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
2024年初预算为 1.33万元,2025年预算为1.31万元,比上年减少0.02万元,下降1.5 %,主要原因是:在职职工人数减少。
4、一般公共服务(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。
2024年初预算为 1.33万元,2025年预算为1.31万元,比上年减少0.02万元,下降 1.5%,主要原因是:在职职工人员的减少。
5、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。
2024年初预算为 16.88万元,2025年预算为 16.62 万元,比上年减少0.26万元,下降1.54%,主要原因是:在职职工人员的减少。
6、一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。
2024年初预算为 29.4万元,2025年预算为28.82万元,比上年减少0.58万元,下降1.97%,主要原因是:在职职工人员的减少。
7、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
2024年预算为0万元,2025年预算为19.21万元,比上年增长19.21万元,增长100%,主要原因是:2024年职业年金未纳入年初预算。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数402.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算120万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农贸市场运转支出120万元,主要用于农贸市场智慧化建设、维修维护、办公费、物业费、水电费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年邵阳市市场服务中心1家事业单位的机关运行经费 43.21万元,比上年预算减少 8.18 万元,增长 23.35 %,主要是智慧化市场建设及投入的成本的增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级等行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平0万元,主要是:本部门无“三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为522.66万元,其中,基本支出402.66万元,项目支出120万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表