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2024年邵阳市生态环境局邵东分局部门预算

发布时间:2024-01-29 13:15 信息来源:邵阳市生态环境局邵东分局
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2024邵阳市生态环境局邵东分局部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责建立健全邵东市环境保护规章制度,贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,指导和协调解决邵东市重大环境问题;指导邵东市重大突发环境事件的应急、预警工作,指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件,指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷;组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查,负责排污费的征收、减缓免及稽查;承担重大环境污染相关责任。

3.承担落实邵东市污染减排目标的责任;组织实施邵东市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

4.负责提出邵东市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议;参与指导和推动邵东市循环经济与环保产业发展;参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受市政府委托,对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议,按国家、省和市里规定审核审批邵东市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

6.负责邵东市环境污染防治的监督管理;制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施;负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营的监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城乡环境综合整治工作。

7.承办邵东市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设股室五个,所属二级单位两个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、监察室、宣传法制股、行政审批股、污染防治股

所属二级单位分别是:生态环境保护综合行政执法大队是副科级参公单位,环境监测站是正股级全额拔款事业单位。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局邵东分局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市生态环境局邵东分局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算717.28万元,其中,一般公共预算拨款717.28  万元,政府性基金预算拨款   0.00万元,国有资本经营预算拨款  0.00万元,纳入专户管理的非税收入  0.00万元。收入较去年减少90.47万元,主要是:人员经费减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算717.28  万元,其中: 

1、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023年预算为76.88万元,2024年预算67.19  万元,比上年减少9.69万元,下降12.60  %,主要原因是:人员经费减少。

2、一般公共服务:社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助   (项)。

2023年预算为0.95万元,2024年预算0.91万元,比上年减少0.04万元,下降4.21  %,主要原因是:人员经费减少。

3一般公共服务:社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023年预算为3.64万元,2024年预算2.23万元,比上年减少1.41万元,下降38.74%,主要原因是:人员经费减少。

4一般公共服务:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2023年预算为32.94万元,2024年预算29.17万元,比上年减少3.77万元,下降11.45  %,主要原因是:人员经费减少。

5一般公共服务:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

2023年预算为10.37万元,2024年预算9.44万元,比上年减少0.93万元,下降8.97%,主要原因是:人员经费减少。

6一般公共服务:节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为610.91万元,2024年预算445.16万元,比上年减少165.75万元,下降27.13%,主要原因是:人员经费减少。

7一般公共服务:节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2023年预算为14.40万元,2024年预算112.79万元,比上年增加98.39万元,增长683.26%,主要原因是:预算增加。

8一般公共服务:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023年预算为57.66万元,2024年预算50.39万元,比上年减少7.27万元,下降12.61  %,主要原因是:人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  717.28万元,其中

1、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023年预算为76.88万元,2024年预算67.19  万元,比上年减少9.69万元,下降12.60  %,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出9.37%

2、一般公共服务:社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助   (项)。

2023年预算为  0.95万元,2024年预算  0.91万元,比上年减少0.04万元,下降4.21  %,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出0.13%

3、一般公共服务:社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023年预算为3.64万元,2024年预算2.23万元,比上年减少1.41万元,下降38.74%,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出0.31%

4、一般公共服务:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2023年预算为32.94万元,2024年预算29.17万元,比上年减少3.77万元,下降11.45  %,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出4.07%

5、一般公共服务:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

2023年预算为10.37万元,2024年预算9.44万元,比上年减少0.93万元,下降8.97%,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出1.32%

6、一般公共服务:节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为610.91万元,2024年预算445.16万元,比上年减少165.75万元,下降27.13%,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出62.06%

7、一般公共服务:节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2023年预算为14.40万元,2024年预算112.79万元,比上年增加98.39万元,增长683.26%,主要原因是:预算增加。占一般公共预算拨款支出15.72%

8、一般公共服务:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023年预算为57.66万元,2024年预算50.39万元,比上年减少7.27万元,下降12.61  %,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出7.03%

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数717.28万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等2024年本部门无项目支出预算

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费112.79万元,比上年预算减少17.23万元,下降13.25%,主要是:预算减少

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级三公经费预算数为  14.00万元,其中,公务接待费  6.00万元,公务用车购置及运行费  8.00万元(其中,公务用车购置费   0.00万元,公务用车运行费8.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024三公经费预算与上年持平主要原因:严格按要求列入预算。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00  万元,拟召开0  会议,人数  0培训费预算0.00  万元,拟开展0  培训,人数0  人;拟举办0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0.00万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额  1.00万元,其中,货物类采购预算  1.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为717.28  万元,其中,基本支出  717.28万元,项目支出0.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市生态环境局邵东分局2024年部门预算公开表格





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