注册 登录 适老化和无障碍
网站支持IPV6

2024年邵阳市政府采购中心部门预算

发布时间:2024-01-29 14:02 信息来源:邵阳市政府采购中心
分享到:
打印



2024邵阳市政府采购中心部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责邵阳市政府采购中心承办全市机关、企事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、服务等项目采购工作;接受采购人的委托,代理集中采购目录以外的采购项目采购工作。

(二)机构设置邵阳市政府采购中心设办公室、人事政工部、财务部、业务部四个部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市政府采购中心部门只有本级,无二级预算单位因此,纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市政府采购中心本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算147.37万元,其中,一般公共预算拨款147.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年减少20.53万元,主要是一般公共预算拨款收入减少。                                                  

(二)支出预算:2024年本部门支出预算147.37万元,其中: 

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

2023预算为150.60万元,2024年预算132.80万元,比上年减少17.80万元减少11.82%,主要原因是一般公共预算拨款的减少。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出   (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023预算为7.72万元,2024年预算6.51万元,比上年减少1.21万元,减少15.67%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少。

3社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

2023预算为0.25万元,2024年预算0.22万元,比上年减少0.03万元,减少12.00%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少。

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023预算为0.36万元,2024年预算0.22万元,比上年减少0.14万元,减少38.89%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2023预算为3.17万元,2024年预算2.74万元,比上年减少0.43万元,减少13.56%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023预算为5.79万元,2024年预算4.88万元,比上年减少0.91万元,减少15.72%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算147.37万元,其中

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

2023预算为150.60万元,2024年预算132.80万元,比上年减少17.8万元减少11.82%,主要原因是:一般公共预算拨款的减少,占一般公共预算拨款支出90.11%

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出   (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023预算为7.72万元,2024年预算6.51万元,比上年减少1.21万元,减少15.67%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少,占一般公共预算拨款支出4.42%

3社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

2023预算为0.25万元,2024年预算0.22万元,比上年减少0.03万元,减少12.00%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少,占一般公共预算拨款支出0.15%

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023预算为0.36万元,2024年预算0.22万元,比上年减少0.14万元,减少38.89%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少,占一般公共预算拨款支出0.15%

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2023预算为3.17万元,2024年预算2.74万元,比上年减少0.43万元,减少13.56%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少,占一般公共预算拨款支出1.86%

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023预算为5.79万元,2024年预算4.88万元,比上年减少0.91万元减少15.72%,主要原因是:人员的减少导致工资福利支出的减少占一般公共预算拨款支出3.31%

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数61.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算86万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:政府采购运行经费支出36万元,主要用于确保政府采购各项经费运行等方面专家评审劳务费支出50万元,主要用于确保专家评审劳务费、专家评审用餐费按时足额发放等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费5.94万元,比上年预算减少1.13万元,下降15.98%,主要是水、电、维修费、培训费减少

(二)三公经费预算:2024本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023持平,主要是本年度与上年度无“三公”经费预算

(三)一般性支出情况2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为147.37万元,其中,基本支出61.37万元,项目支出86万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分2024部门预算表

附件:邵阳市政府采购中心2024年预算公开表格




扫一扫在手机打开当前页
首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

政府网站联系电话:0739-5367220

邮箱:sysdzb@shaoyang.gov.cn

版权所有:邵阳市人民政府 Copyright © 2011 - 2016 All Rights Reserved 湘ICP备06007413号
主办单位:邵阳市人民政府 承办单位:邵阳市数据局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码:4305000001
主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市数据局