目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分、2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表
第一部分
邵阳市救助管理站2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职责职能
邵阳市救助管理站始建于1950年4月其前身分别为邵阳地区收容所、邵阳市收容遣送站,2003年8月启用现名,隶属于邵阳市民政局,为公益一类的事业单位。本站承担着全市辖区内8县1市3区的流浪乞讨人员的救助管理工作。承担着对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责,保障其基本生活权益,完善社会救助体系,体现党和政府以人为本、执政为民的理念。
(二)机构设置
我站是财政全额拨款公益一类事业单位。内设6个科室,分别是办公室、业务科、财务科、行政科、未保办、综治办公室。
二、部门预算单位构成
邵阳市救助管理站只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市救助管理站本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数292.05万元,其中,一般公共预算拨款292.05万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
收入较去年增加减少2.68万元,下降 1%,原因是:
1、经费拨款的减少;
2、一般公用经费的减少。
(二)支出预算:2020年年初预算数292.05万元,其中,社会保障和就业支出258.32万元,卫生健康支出17.65万元,住房保障支出16.08万元。
较去年减少2.68万元,下降 1%,原因是:
1、经费拨款的减少;
2、一般公用经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出292.05万元。基本支出:250.05万元,其中:工资福利支出199.68万元,商品和福利支出49.59万元,对个人和家庭补助支出0.78万元。项目支出:42万元。其中:按项目管理的商品和服务支出33.84万元,主要用于流浪乞讨人员救助、救助区域维护等方面;其他支出8.16万元,主要用于救助综合楼的尾款支付。
五、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),公务接待费7万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少12万元,主要是公务接待费用的减少,节约成本开支,使三公经费更合理的使用。邵阳市救助管理站部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
2020年一般性支出预算数为44万元,其中:办公费10万元,印刷费1万元,水费9万元,电费10万,差旅费1万,维修(护)费2万,培训费1万,公务接待费7万,公务用车运行维护费3万。
2020年一般性支出预算较2019年减少8万元,主要是:公务接待费减少。
七、其他重要事项的情况说明
(一)事业单位运行经费
2020年邵阳市救助管理站事业运行经费财政拨款预算48.59万元,比2019年预算减少7.74万元,下降14%,主要是:商品和服务支出的公务接待费减少。
(二)政府性基金预算
2020年邵阳市救助管理站没有使用政府性基金拨款安排的预算。
(三)政府采购情况
2020年邵阳市救助管理站政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物类预算16万元、政府采购服务类预算4万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年底,邵阳市救助管理站共有公务用车1辆,200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。
(五)预算绩效目标设置情况
2020年邵阳市救助管理站整体支出和专项(项目)支出均实行预算绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2020年度部门预算报表
第三部分、2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表
附件:1、孤残儿童等业务经费
2、三无人员救助专项