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邵阳市财政局2013年部门预算

发布时间:2013-10-31 08:55 信息来源:邵阳市财政局
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 一、部门职能职责

(一)组织贯彻执行国家、省财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全市财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出我市运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市、县(市),政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)代政府起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;代编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订市本级经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度决算。完美转移支付制度,推进省直管县财政体制改革。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

(七)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责除市政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理,管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理市政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十二)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门收支概括

2013年部门预算编报范围包括局机关(含邵阳市财政国库管理局)、邵阳市政府采购管理办公室、邵阳市注册会计师管理办公室、邵阳市会计函校的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及全市财政财务管理工作、系统信息网络建设维护等专项经费。

()收入预算:2013年年初预算数1426.54万元,其中:经费拨款1189.54万元,纳入预算管理的非税收入拨款108万元,纳入专户管理的非税收入拨款129万元。

()支出预算:2013年年初预算数1426.54万元,其中:一般公共服务支出1093.1万元、社会保障和就业支出285.45万元、医疗卫生支出14.52万元、住房保障支出33.47万元

市财政局部门收支预算总表
单位:万元
预算数 预算数
一、财政拨款 1,297.54 一、一般公共服务 1093.1
经费拨款 1,189.54 二、公共安全
纳入预算管理的非税收入拨款 108.00 三、教育
二、政府性基金拨款 四、科学技术
三、纳入专户管理的非税收入拨款 129.00 五、文化体育与传媒
四、上级财政补助 六、社会保障和就业 285.45
五、事业单位经营服务收入 七、医疗卫生 14.52
六、其他收入 八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出 33.47
十八、粮油物资储备事务
十九、其他支出
1,426.54 本 年 支 出 合 计 1,426.54
七、用事业基金弥补收支差额 二十、结转下年
1,426.54 1,426.54

2013 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元
项目 本年预算数
合计 165
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 75
3、公务用车费 90
其中:(1)公务用车运行维护费 70
(2)公务用车购置 20
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