2025年邵阳市公路建设养护中心
部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、参与拟定全市国省干线公路和农村公路建设养护工作有关政策、制度和技术标准,并组织实施,负责公路行业管理的事务性工作。
2、负责指导全市干线、农村公路建设和养护的事务性工作。
3、负责大中修工程建设、干线公路路网改造和指导全市个路新建、改扩建的事务性工作。
4、负责公路路网监测和公路信息化建设。
5、指导全市公路建设养护工程的安全生产管理工作。 6、承担市交通运输局交办的其他工作。
(二)机构设置。
邵阳市公路建设养护中心为参照公务员管理的正处级事业单位,内设12个科室及机关党委,12个科室分别是:办公室、人事部、计划统计部、财务部、干线公路养护部、农村公路部、干线公路建设部、政策法规部、安全应急部、科技信息部、离退休人员管理部、综合事务部。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、市公路建设养护中心部门本级
邵阳市公路建设养护中心部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为本部门预算本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1392.96万元,其中,一般公共预算拨款1392.96万元,政府性基金预算拨款 万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少7.51万元,主要是公用经费预算的分类分档标准下降。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1392.96万元,其中:
一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出207.71万元,卫生健康支出72.16万元,交通运输支出1042.22万元,住房保障支出70.87万元。支出较去年减少7.51万元。主要是公用经费预算标准减低使得预算支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1392.96万元,其中:公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出207.71万元,占14.91%;卫生健康支出72.16万元,占5.18%;住房保障支出70.87万元,占5.09% ,交通运输支出1042.22万元,占74.82%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1207.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算185万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公路、桥梁抢修专项经费支出90万元,主要用于桥梁日常维修费及危桥监管经费,加强对桥梁的日常养护、维修以及桥梁日常检测等方面等方面;公路养护检测及监管专项经费支出95万元,主要用于国省干线公路的各项技术指标的检测及监管等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费225.28万元,比上年预算增加35.61万元,上升18.77%,主要是我中心2024年7月新进8名人员。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加2.5万元,主要是公务用车运行维护费增加,因为车辆的维修保养费将增加以及2025年根据工作要求公务用车需求也会相应增加。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 1.3万元,拟召开1会议,人数50人,内容为全市统计相关的业务会议;培训费预算0.4万元,拟开展1培训,人数20人,内容为公路风险监测预警培训会;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额130万元,其中,货物类采购预算13万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算117万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1392.96万元,其中,基本支出1207.96万元,项目支出 185万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2025年部门预算表