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邵阳市公路管理局路政支队 2016年度部门决算公开
  • 发布时间: 2017-08-16 16:01
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  一、主要职能 

邵阳市公路管理局路政支队为公益一类全额预算正科级事业机构,是2016年新成立单位。主要职能职责是:宣传、贯彻执行公路路政管理、法规、规章和政策,制订全市路政管理和治超工作监督、指导及协调等工作制度;对全市国、省、县道公路行政许可的审批或报批工作进行核查;参与全市有重大影响的公路路政案件的查处;对重大公路工程的交工、竣工验收提出合理化、建设性意见;对全市公路路政管理及治超工作进行监督、指导和协调;对干线公路桥梁及设施、通行状况进行监测和应急处置;法律法规规定的其他事项。支队内设办公室、政工股、财务股、路政法规股、执法督查大队、路网监测与应急处置中心、监察室、工会共八个股室。年末在职职工18人。

二、部门预算单位构成

  路政支队只包括支队机关本级预算。

、部门收支概况

(一)2016年度收入支出决算总体情况:

2016年总收入239.18万元,总支出172.91万元。本单位是2016年新成立单位,没有上年数。

(二)收入决算情况:2016年收入239.18万元,其中:一般公共预算拨款收入187.24万元,其他收入51.94万元。

 (三)支出决算情况:2016年支出172.91万元,其中:社会保障和就业支出6.66万元,交通运输支出159.2万元,住房保障支出7.05万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

 2016年度财政拨款总收入187.24万元,一般公共预算财政拨款收入187.24万元。财政拨款总支出172.91万元,一般公共预算财政拨款支出172.91万元。 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2016年度一般公共预算拨款总体情况

2016年一般公共预算拨款收入187.24万元。一般公共预算拨款支出172.91万元。

(二)2016年一般公共预算拨款收入187.24万元,其中:一般公共预算拨款收入187.24万元。

(三)2016年一般公共预算拨款支出172.91万元。基本支出: 106.68万元,其中:工资福利支出90.27万元,商品和福利支出9.36万元,对个人和家庭补助支出7.05万元。项目支出: 66.23万元。

六、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数为22万元,决算数为21.73万元。其中:公务用车购置及运行费预算数为11.5万元,决算数为11.24万元(公务用车运行费预算数为11.5万元,决算数为11.24万元,公务车辆保有0辆。没有公务用车购置预算和决算),公务接待费预算数为10.5万元,决算数为10.49万元,公务接待108批864人次。没有因公出国(境)预算和决算。

本单位是2016年新成立的,没有上年数。“三公经费按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费

七、政府性基金预算

本单位2016年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2016年路政支队(事业)运行经费财政拨款决算9.36万元,没有上年数。

(二)政府采购情况

2016年路政支队没有政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

  路政支队无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

 

九:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

       项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

       “三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度路政支队部门决算公开表格

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